严征管时代税企争议化解实战:80+高危争议案例全景剖析专题班
时间:2025年10月23–25日
地点:河 南·郑 州
主讲:董春辉
【课程背景】
2025年,税收征管领域迎来了更为深刻的变革。金税四期的深度应用及数电发票全面推广加速了"智慧税务"的进程,税务稽查穿透式监管覆盖率几乎100%,税企争议呈现高频化、复杂化趋势。随着《增值税法及实施条例》和《税收征管法》(征求意见稿)的出台,税企争议协调已迈入法治化新阶段,企业化解争议的“底气”不再源于关系网,而是植根于对法规的精准把握与合规实践的深度沉淀。企业亟需从规则共识与专业博弈角度提升争议化解能力。
本课程将以80+真实争议案例为镜,带您穿透法条本质,掌握“以规则对话、用证据博弈”的现代化争议化解八大方法论。一旦掌握,定会让您信心百倍,从容应对税企争议,化解企业税务风险。面对任何新政出台也能独立思考,直击政策的核心,摆脱依赖,不再人云亦云。
【主讲专家】董春辉:中国注册会计师,税务师,律师。从事财税方面的理论研究与实践30余年。擅长企业纳税方案的设计,纳税风险控制,合同涉税风险管控、税企争议的协调以及集团公司的并购重组方案涉税论证与筹划。董老师是实战型企业培训师和资深财税顾问,现任国内五A级北京致通振业税务师事务所首席税务顾问,中国税务师协会后续教育特聘讲师,北京税务师协会专家师资库讲师,国内多家财税培训机构特聘讲师,并兼任多家大型集团公司税务顾问。
【课程收益】
1.认识税企争议,透视争议协调底层逻辑;
2.掌握八大争议化解策略,从容应对争议难题;
3.直击年度高频疑难涉税争议案例,建立处理复杂涉税争议难题的信心;
4.增值税立法政策频出,做好难点应对与风险防范。
5.税收征管法重大调整,探索争议沟通新思路。
【课程大纲】
第一节:严征管时代税企争议新特征与沟通底层逻辑
1.智慧税务+数电票的监管升级逻辑
2.税企争议激增的五大诱因
第二节:税企争议化解的八大核心策略
1.从税收政策文意寻找突破口
2.从税收政策的关联性寻找突破口
3.从税收法规与其他部门法规之间的关联性寻找突破口
第三节:增值税法新政争议热点及高危案例全景剖析
【案例】境内应税交易判定标准重构及消费地界定争议
【案例】视同应税交易范围重大变化及典型争议(以物抵债、委托代销、货物移送)
【案例】一项交易行为判定与税率适用争议(买赠、EPC、技术+服务)
第四节:企业所得税高危争议案例全景剖析
【案例】财政资金(退税、返还、奖励、补偿)纳税处理争议
【案例】取得的国家赔偿款税务处理争议
【案例】业绩补偿取得股票税务处理争议
第五节:个人所得税及社保高危争议案例全景剖析
【案例】注册资本未到位即转让股权收入计算争议
【案例】单方分配利润后再转让股权收入如何确定争议
【案例】未分配利润转增资本个人所得税争议
第六节:其他税种高危争议案例全景剖析
【案例】使用关联公司的房屋对外出租房产税处理争议
【案例】与他人合作出租不动产房产税计算争议
【案例】用土地使用权出资设立全资子公司契税征免争议
第七节:发票管理高危争议案例全景剖析
【案例】未付款未发货就开票行为定性争议
【案例】老板垫资装修后取得发票定性争议
【案例】环开与对开发票行为定性争议
第八节:税收征管高危争议协调实战案例全景剖析
【案例】不纳税申报导致少缴税款行为性质定性争议
【案例】政策理解错误导致少缴税款行为性质定性争议
【案例】因不知道政策规定导致少缴税款行为性质定性争议
【培训对象】公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
【相关费用】人民币2380元/人(含授课、场地、资料、会务、咨询、发票等)。
如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。
【增值礼遇】☆ 参会学员可同时获得我公司最新版“财税答疑”手册一本。